La autofactura se hace en el caso de que el proveedor nos lo pida, digamos que somos nosotras quienes hacemos la compra y quienes emitimos la factura en su nombre
https://github.com/OCA/account-invoicing/tree/14.0/account_invoice_supplier_self_invoice
Lo primero que hemos de hacer es ir a Facturación/contabilidad
Ajustes
Facturas de proveedor
y aquí definir un prefijo de auto factura por defecto (habría que hablar con el proveedor en caso de que quiera un prefijo y/o una secuencia determinada
Después iremos a la ficha del contacto y señalaremos la opción de autofactura en Facturación/Contabilidad
Autofacturación
Vemos la sección en la parte inferior izquierda de la imagen. Ahí también podemos crear un prefijo de contacto o añadir un pie de página en el documento
Una vez hecho esto vamos a crear la factura de proveedor desde el módulo de Facturación/Contabilidad
dentro del menú escogemosProveedores
y dentro del desplegable de proveedores en Facturas
. Una vez que la tenemos y le damos a confirmar e imprimir, obtenemos el documento válido. Una vez que la opción está seleccionada para nuestro contacto/proveedor, siempre nos generará esa autofactura. Recordar que si ya tenemos la factura hecha, antes de selecionar la opción, no nos va dar la opción para la factura creada con anterioridad. Los cambios no tienen efcto retroactivo